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企業內審內控及風險管理

課程編號:28237

課程價格:¥25000/天

課程時長:2 天

課程人氣:460

行業類別:行業通用     

專業類別:管理技能 

授課講師:賈玉紅

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
企業管理者:企業家、總裁、財務負責人、內控管理人員

【培訓收益】
精心打造企業的風險控制系統,助力企業防患于未然 舞弊類型與風險分析,有效的風險管理與舞弊調查 了解會計核算和財務管理的區別 了解企業財務管理的核心思路 掌握財務管理具體的工具及方法 掌握內部控制的基本理念和手段 掌握財務管理思維,運用到企業業務決策中 掌握財務模型(FM-Model)

一、企業常遇到問題是什么?
財務和會計的區別?
財務都涵蓋哪些思維?
財務怎么與業務共創高額收入、利潤?

二、對于財務管理認知的三大誤區?
財務管理就是會計核算
財務部門是拖后腿的部門
財務部門不會帶來利潤

三、財務管理都包括什么?
七大財務管理思維模塊
內部控制--采購貪污如何預防!

四、如何成為優秀的內控總監?
了解企業的愿景
內部控制的領導能力
內控法規及風險控制
控制活動與風險防范
企業內部失控后的表現

五、如何做好集團風險與內控體系建設?
建立有效的財務思維
內部審計的實質
我國目前常見的控制漏洞
危機管理

六、如何做業務循環中的風險控制?
內控建立與風險管理的關系
采購計劃的執行與審批
采購業務的執行控制
七、如何有效的進行貨幣資金管理的內部控制?
現金的流入與流出控制
業務程序審批制度

八、整體層面的內部控制
控制環境
風險評估
控制活動
信息與溝通
監督

九、業務層面的內部控制(上)
資金活動控制
采購業務控制
生產業務控制
銷售業務控制

十、業務層面的內部控制(下)
研究與開發控制
工程項目控制
擔保業務控制
業務外包控制
財務報告控制

十一、了解內部審計
內部審計的職責與權限
內部審計機構的設置
內部審計的業務類型

十二、內部審計業務流程
選擇審計對象
制訂審計方案
實施審計方案
審計報告
后續審計 

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