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企業年底關賬之風險防范與稅收籌劃課程大綱

課程編號:28662

課程價格:¥21000/天

課程時長:2 天

課程人氣:417

行業類別:行業通用     

專業類別:管理技能 

授課講師:趙小紅

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


一、最新政策解析
1、增值稅電子專用發票試點新政
2、防控新冠肺炎系列相關增值稅、企業所得稅、個稅的稅收優惠政策
3、西部大開發政策延續、海南自貿港、上海自貿區稅收優惠
4、轉小規模納稅人政策
……
二、稅務稽查
1、2020年最新稽查動向
2、企業直接被稽查的主要原因?
3、案例解析稅務稽查方法
4、兩個聽話會計的悲慘故事
5、案例解析:企業資產與個人資產混同有多可怕!
6、案例剖析:財務報表科目隱藏的稅務風險;
7、兩個簡單的會計分錄引發的稅務風險;
8、隱藏在保險柜里的秘密;
9、大額咨詢費背后的故事
10、由一起印花稅稽查案例引起的印花稅常見納稅風險分析

三、關賬注意事項
1、固定資產沒有發票是否可以入賬?是否可以計提折舊?
2、往來賬款是否及時清理?預收占收入的比例您是否關注?有什么風險?
3、年末已支付但一直未收到發票的業務應如何正確處理?匯算清繳時仍未收到發票的業務怎么辦?
4、關賬前,應付職工薪酬出現貸方余額應注意哪些問題?
5、長期未結轉的在建工程應注意的問題存在哪些風險?
6、檢查應交稅費是否有落項?
7、發票問題大檢查,通過哪些信息檢查票據的合規性?發票不合規的風險在哪里?案例解析:發票備注欄應關注的信息。
8、什么情況下白條可以作為稅前扣除的憑證?
9、享受稅收優惠注意事項,優惠政策事項是否需要去稅局備案?
10、案例解析:企業是否繳納了冤枉稅?如何正確看待不征稅收入?
11、案例解析:稅會差異、稅稅差異。

四、稅收籌劃布局
1、納稅籌劃的特征
2、企業納稅籌劃思路分享
3、納稅籌劃常見誤區分析
4、企業投資之初稅收籌劃(公司類型、注冊地、母子公司、總分公司的選擇等)
5、租金收入稅收籌劃
6、小型微利企業稅收籌劃
7、固定資產一次性扣除籌劃
8、合同簽訂層面的稅收籌劃
9、混合銷售與兼營籌劃點分析
10、業務招待費、廣宣費納稅籌劃要點
11、股權架構相關納稅籌劃案例分析
12、企業股權轉讓及自然人股權轉讓的風險及稅收籌劃
13、兩套賬并一套賬過渡期間需要注意的問題
14、巧解AB賬風險,如何不用兩套賬也能安全節稅?
15、企業賬上的大量未分配利潤如何做納稅規劃更合適?
16、稅收洼地是否合法?
17、企業成本票不足的納稅規劃? 

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