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企業納稅籌劃與稅務稽查應對策略

課程編號:2133   課程人氣:2093

課程價格:¥3600  課程時長:2天

行業類別:不限行業    專業類別:財務管理 

授課講師:劉國東老師

課程安排:

       2011.9.3 珠海



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
董事會監事會成員、總經理、財務副總經理、財務總監、中層管理者、財務經理、財務主管、會計主任、財務人員、會計人員、稅務經理、辦稅人員等。

【培訓收益】
——全面掌握企業各個經營環節、各個稅種的納稅籌劃具體方法
——能夠建立企業稅務風險控制體系、預測稅務風險
——掌握企業納稅自查的技巧和方法
——能夠對企業納稅健康狀況進行自我評價
——了解和把握2010年稅務稽查難點、重點
——了解常見的稅務稽查方法和手段
——掌握應對稅務稽查的策略和技巧


【課程大綱】
專題一:企業納稅籌劃與稅務風險控制
一、企業如何進行稅務風險管理,控制稅務風險,提升稅務價值
(一)稅務認識誤區與稅務風險分析
(二)稅務風險的事前、事中、事后管理與控制
(三)企業經營業務與財務、稅務的協調
(四)納稅籌劃目標:規避風險與降低稅負兼顧
(五)案例分析
二、企業納稅籌劃的基本原則和技術
(一)納稅籌劃的基本原則:
(二)納稅籌劃三大平臺
(三)納稅籌劃技術手段:
1、免稅技術手段 2、減稅技術手段
3、稅率差異技術手段
4、分劈技術手段
5、扣除技術手段 6、抵免技術手段
7、延期納稅技術手段
三、納稅籌劃的基本路徑
(一)按照公司企業生產經營的主要過程(環節)進行籌劃
1、企業設立的籌劃
2、籌資、投資的籌劃
3、經營方式、經營品種的選擇 4、采購與銷售的籌劃("物"的定性,混合銷售、兼營、合同、促銷等等)
5、財務核算環節的籌劃(發票、限制與非限制、資產等)
6、利潤分配的籌劃
(二)按照我國現行稅收制度的特點,就其主要稅種所涉及的范圍進行籌劃:
1、流轉稅的籌劃(增值稅、營業稅等)
2、所得稅籌劃(企業所得稅、個人所得稅)
3、其他稅種的籌劃(房產稅、土地增值稅、土地使用稅、契稅等)
(三)關聯交易的稅務安排
1、關聯交易稅務策劃的范圍
2、關聯交易稅務策劃的前提與注意事項
四、進行納稅籌劃需要注意的四大問題
五、防范、降低納稅籌劃風險與企業自查的處理
1、相關會計報表、納稅申報表的整體分析、判斷
2、資產、負債、收入、成本、費用等自查分析與運用,實際案例解析
3、相關稅種自查技巧等
六、疑難問題解析與案例分析
專題二、2011年稅務稽查風險應對
一、新形勢下國家稅務稽查重點及稽查流程
1、今年稅務稽查指導性計劃
2、大要案、專項整治、發票違法等
3、稅務稽查流程(詳細內容略)
二、常見的稅務稽查方法和手段
1、稽查分析方法:稅負分析法、投入產出比法、發票比例分析法 ……
2、稽查常用手段:現場核查、突擊調賬、資金流檢查 …… 三、常見涉稅問題與稽查方法
1、企業所得稅常見問題與稽查方法
2、個人所得稅常見問題與稽查方法
3、增值稅常見問題與稽查方法
4、營業稅常見問題與稽查方法
5、其他常見問題與稽查方法
四、企業稅務稽查應對策略
1、新形勢下稅務自查自糾與風險控制
2、稅務稽查的配合
3、與稅務機關關系的協調與處理
本課程注重案例講解,實戰案例貫穿講課全過程。
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