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企業內部審計

企業內部審計

課程編號:4508

課程價格:¥0/天

課程時長:2 天

課程人氣:3169

行業類別:不限行業     

專業類別:財務管理 

授課講師:左賓

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


模塊一 引言:解開您對內審的困惑、解除您工作的無力感
 與內審有關的六大要點
 
模塊二 如何快速地建立一支有效的內審團隊
 內審部門應處于企業組織結構的什么位置?
 內審成員需要具備的才能
 內部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效
 
模塊三 內審的程序與實用文書
 重新審視內審的流程
 介紹各階段過程的常用文書與表格 模塊四 內審的技術方法與實戰技巧
 審查書面資料的方法
 順查法與逆查法
 詳查法與抽查法
 綜合運用,能查出“小金庫”
 客觀實物證實方法
 盤點、調節、鑒定
 發現挪用公款,循環入賬,暗炒期貨的蛀蟲
 找到虛增庫存價值,調節利潤欺騙上級單位的幕后人
 審計調查方法
 觀察、詢問、函證、調查表
 創造互相理解的氛圍
 學會傾聽的技巧
 “快”與“準”是關鍵
 別被審計對象牽著走
 審計抽樣方法
 分析性復核方法
 內部控制符合性測試
 
模塊四 實務指導
 如何做個“啄木鳥”,讓壞人做不出壞事,只能做好事——內部控制制度審計
 如何抓出藏在桌下的黑金——財務收支審計
 如何抓出企業的蛀蟲——職業舞弊審計
 如何判斷“功臣”與“逆賊”——經濟責任審計
 
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